本文关于安全风险辨识分级管控台账样表(安全风险辨识和分级管控台账),据
亚洲金融智库2023-04-21日讯:
一、安全风险辨识分级管控台账样表
安全风险分级管控是指根据风险不同级别,所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则:风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施。
蓝色风险:包括5级风险和4级风险。5级风险:稍有危险,需注意或可忽略的、可接受的。4级风险:轻度危险,可以接受或容许的。
黄色风险:3级风险,中度(显著)危险,需要控制整改。
橙色风险:2级风险,高度危险,重大风险,必须制定措施进行控制管理。
红色风险:1级风险,不可容许的,巨大风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业。对于该级别风险,只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施。(刑
二、安全风险辨识和分级管控台账
风险辨别是指判断有没有风险,分级管控是指根据级别高低规定管理的范围
三、安全生产风险分级辨识管控台账
风险辨识管控“一个台账、三个清单”是:
一个台账
即大排查大整治汇总表。要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报,具体内容有:组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况。
三个清单
1.生产经营单位安全生产隐患治理清单
2.生产经营单位安全生产风险管控清单
3.生产经营单位内部安全生产追责问责清单
四、安全风险识别和管控台账
风险管控的四要素包括:
一、教育:建立完善宣传教育体系,普及安全意识;
二、责任:建立完善安全责任考核体系,坚持重奖重罚;
三、落实:构建有力、有效的责任落实机制,就是要对安全生产工作进行一系列重要部署决策、各项工作及相应的责任顺利实现传导,确保层层到位;
四、安全:建立完善安全评估体系,提高本质安全。安全生产是指在生产经营活动中,为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施,以保证从业人员的人身安全,保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。
五、安全风险分级管控清单表范本
分级管控是把风险定量分析后,设定为不同的等级,风险评估值越高的管控的层级也越高,主要是因为高风险低层级没有能力控制,或者是决策的准确性不高。
责任清单则是根据不同层级应该控制的风险而制定的责任,用清单的形式明确下来,促进责任的清晰和落实。
六、安全风险的管理台账
1.本台帐作为企业安全管理基础台帐的范本,指导广大企业负责人、安全管理人员做好日常安全管理工作,留下安全管理痕迹。
2.本台帐所涉及的条款、表格是企业日常安全管理台帐资料最基本的要求,也是企业安全管理人员必须了解、日常安全管理必须做的台帐资料。
3.本台帐供企业负责人、安全管理人员以及特种设备维护管理人员使用。
七、安全风险分级管控检查记录表
学校安全风险分级管控分为4级。
根据风险的可控程度、可能性、影响范围和可能造成损 害的程度等因素,对学校安全风险进行分级,原则上分为 I 级(重大风险)、II 级(较大风险)、III 级(一般风险)和 IV 级(低风险)四个等级。
风险在可控范围内,发生事故的可能性极小。
八、安全风险管控台账范本
根据风险管理制度和风险预测级别,建立风险辨识管控台账。
九、安全风险辨识管控清单
一是管控责任清单,风险点管控责任要逐级明确并落实到单位、部门、岗位和一线操作层面。
二是管控措施清单,风险点要制定科学合理的制度管理、物理工程、在线监测、视频监控、自动化控制和应急管理等措施,并实施有效管控。
三是明白卡,建立项目安全风险公告、岗位风险确认和安全操作“明白卡”制度,风险点的风险内容、安全操作要点要形成简明扼要的卡片并张贴岗位明显位置,告知一线操作层面;四是安全风险册,要逐一汇总登记所有风险点,专卷成册
十、安全风险分级管控台账清单
一、景区内交通;
二、游乐设施运营场所;
三、景区内高风险区域;
四、大型活动举办地等。
十一、安全风险点分级管控台账
风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是:风险越大,管控级别越高;上级负责管控的风险,下级必须负责管控,并逐级落实具体措施。
蓝色风险:可包括5级风险和4级风险。5级风险:稍有危险,需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险,员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理,可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存已降低时,才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能记录。4级风险:轻度危险,可以接受或可容许的。对于该级别的风险,公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理,所属科室应引起关注并负责控制管理,所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持现状,保留记录。
黄色风险:3级风险,中度(显著)危险,需要控制整改。对于该级别的风险,公司、部室(车间上级单位)应引起关注并负责控制管理,所属车间、科室具体落实;应制定管理制度、规定进行控制,努力降低风险,应仔细测定并限定预防成本,在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合,必须进一步进行评价,确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
橙色风险:2 级风险,高度危险,重大风险,必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险,公司应重点控制管理,由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时,应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理,直至风险降低后才能开始工作。
红色风险:1 级风险,不可容许的,巨大风险,极其危险,必须立即整改,不能继续作业。对于该级别风险,只有当风险已降低时,才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作,立即采取隐患治理措施。
专题推荐: